Dirección de Finanzas
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008
PROYECTO |
CAPITULO |
FONDO DE PREVISIÓN |
TOTAL |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
01 Planeación y Administración |
21,876,817.65 |
3,340,032.00 |
14,193,372.80 |
4,876,000.00 |
5,135,313.00 |
49,421,535.45 |
02 Atención a la Demanda |
224,780,434.26 |
17,095,047.00 |
48,346,209.13 |
7,150,950.00 |
0.00 |
297,372,641.07 |
03 Apoyo a la docencia |
3,500,000.00 |
110,898.00 |
1,324,722.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935,620.00 |
04 Fortalecimiento de los planes y programas de estudio |
6,201,517.28 |
85,239.32 |
434,420.00 |
0.00 |
0.00 |
6,721,176.60 |
05 Mejoramiento de la infraestructura |
0.00 |
2,375,518.70 |
3,034,759.00 |
103,000.00 |
0.00 |
5,513,277.70 |
06 Fomento a las actividades culturales, deportivas y recreativas |
0.00 |
61,341.78 |
188,746.00 |
19,000.00 |
0.00 |
269,087.78 |
07 Vinculación con el sector productivo |
3,206,310.50 |
229,374.30 |
287,214.00 |
26,600.00 |
0.00 |
3,749,498.80 |
08 Desarrollo de los recursos humanos |
0.00 |
204,685.60 |
1,285,126.00 |
100,000.00 |
0.00 |
1,589,811.60 |
TOTAL |
259,565,079.69 |
23,502,136.70 |
69,094,568.93 |
12,275,550.00 |
5,135,313.00 |
369,572,649.00 |
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